共有 1 条回答
考呀呀老师
2019.10.07 | 03:36
同学你好,很高兴为您解答:残保金是一年一交,申报日期是2018.1-2018.12呢!
生产和研发一起购买原材料,发票开了一张可以复印一份发票 在发票复印件上备注产生和研发分别领用的原材料金额呢!希望考呀呀网校的回答能帮助您解决问题,更多的相关问题欢迎提交给我们知道。
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本月购入的原材料已使用,但发票未到,结转原材料时,是先将原材料入账,等收到发票后,附在凭证后吗?或者有其他办法吗?
2020.05.19
老师,我们是汽车服务行业的,我们公司租A公司场地,我们付水电费是交给A公司代扣代缴交给电力公司,电力公司是给A公司开发票的,然后A公司呢给我们开一张原始凭证分割单和收据再附一张水电费发票做为凭证入账,现在我们公司转租一块给B公司,并收取他们水电费并要求我们给他们水电费发票,我们公司和B公司没有设立单独的电表,并我们和A公司是共用电表的,但是B要求我们开票,开水电费已经不在经营范围之内,这应该怎么做嘞?如果税务代开水电费,是属于代扣代缴了,这个应该怎么做账?做为我们公司一笔其他收入吗?电力公司也没给我买发票,不做支出,税务那边会不会带来什么影响?
2019.10.30
老师你好。有2个问题。我们残保金没有申报,18年7月成立的,残保金是一年一交,我应该怎么选日期呢?19.1-19.12吗?我们公司生产和研发一起购买原材料,发票开了一张,可以用原始凭证分割单来区分吗?或者说走别的办法来处理吗?比如领料单什么的?我们代账会计让我用分割单或者材料明细来区分,附在相应发票后面,但是很多时候研发会很久之后才会用上这个材料,这就导致我不能及时来区分。
2019.10.05
老师,我公司是给别的单位共用水表,2018年10月由办公室人员垫付了1至9月的水费5432元,当时是以报销款付给代垫人员,借制造费用贷其他应付款,这笔款后来已付了,上个月才收到对方开给我们2018年1至12月的水费原始凭证分割单共7000多,我该如何入账?
2019.04.04
我公司18年有一笔购买原材料的业务,原材料已收,发票不慎丢失,款项未付,因之前是代理记账帮忙做账,所以19年函证让对方盖章时才发现少计8000元的应付款。像这种业务该如何处理?可不可以直接计:借:管理费用-其他 8000 贷:应付账款-XX 8000;后附一张情况说明,2020年做19年的汇算清缴时将其纳税调增。
2019.03.06