当前回答

学员4763031

2024.05.09 | 08:28

老师:23年12月份把一笔收入少记帐,而计入应交税费一增值税里了,把税率搞错了(开的发票是3%税率,算成6%税率了),当时分录:借:应收帐款100,贷:主营业务收入94.34、应交税费5.66;现在发现错了,主营业务收入应该是97.09,应交税费应该是2.99,而且2023年汇算清缴也申报了,那我应该怎么更正申报所得税?