物业问题收到住户的预付款时,应该如何处理 我是一家物业公司的会计,有一位住户转了1000元到公司账户,用以抵扣每月的管理费、水电费。我应该如何做分录。例如本月已开了320元管理费有水电费的发票,那剩下的680应入哪个账户,尽量不在预收账款反应 尽量不在预收账款中反应,因为要交税,如果在其他应付款科目下反应,那么二级应该设什么?

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